Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
Проблемы с госуслугами, медленный интернет или плохая связь? Напишите об этом — Минцифры поможет с решением
Липецкая область, Усманский район, с. Завальное, ул.Ленина, д.119.
8 (47472) 2-55-35
8 (47472) 2-55-24

Контакты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7.02.2019 № 7 об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр

Дата публикации: 02.04.2019г.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации сельского поселения Завальновский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области

 от 07 февраля  2019г.                          с.Завальное                    №  7

Об утверждении  нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Завальновский сельсовет» на 2019 год и плановый период  2020 и 2021 годов.

               В соответствии с   постановлениями администрации сельского поселения Завальновский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 01.12.2015г. № 53 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания  в администрации сельского поселения Завальновский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации», от 22.09.2015г. № 41    «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Завальновский сельсовет»,  на  основании распоряжения     от 29.12.2011г. № 88 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями сельского поселения муниципальных услуг (выполнению работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений сельского поселения», администрация сельского поселения Завальновский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить    нормативы затрат на оказание муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание имущества подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Завальновский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

Глава администрации сельского

поселения                                                                      Ю.В.Бубнов

исп.Ярославцева Г.Л.

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1

к постановлению администрации сельского поселения

Завальновский сельсовет

Усманского муниципального района

от 07.02.2019г.  №  7

 

Расчет  нормативных затрат

на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат

на содержание имущества подведомственного учреждения

МБУК «Досуговый центр администрации

сельского поселения Завльновский сельсовет» на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов.

1.Наименование муниципальной услуги: Организация показа концертов и концертных программ

 

                     

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги

Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды

Итого нормативные затраты на оказание услуги

Затраты на содержание имущества

Объем услуги

Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

 

руб. за ед.

руб. за ед.

руб. за ед.

руб.

ед.

руб.

07008100000000000005104 -  Организация  показа концертов и концертных программ

4 509,0

444,0

4 953,0

37 300,00

400

2 018 500,00

0014 – Количество

4 509,0

444,00

4 953,0

37 300,00

400

2 018 500,00

Итого на очередной год (2019)

4 509,0

444,00

4 953,0

37 300,00

400

2 018 500,00

 

07008100000000000005104 -  Организация показа концертов и концертных программ

3 125,32

469,87

246                                                                                                                                           13 595,19

37 300,00

395

1 457 400,00

0014 - Количество

3 125,32

469,87

246

                                          13 595,19

                                

                                         

                37300,00

395

     1 457 400,0000900

Итого 1-й год планового периода (2020)

3 125,32

                      469,87

246                                                                                                                                        13 595,19

37 300,00

395

        1 457 400,00

 

07008100000000000005104 -  Организация показа концертов и концертных программ

3 052,05

478,20

1                                                                                                                                                    3 527,95

37 300,00

390

1 413 200,00

0014 - Количество

3 052,05

478,20

                                                                                                                                                       13 527,95

40                                                                                                                                                                                                   37300,00

390

1 413 200,00

Итого 2-й год планового периода (2021)

3 052,05

478,20

1                                                                                                                                                   3 527,95

37 300,00

390

1 413 200,00

 

 

 

 

 

 

Затраты (калькуляция) на единицу услуги

 

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2019 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2019 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2019году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2019 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2019году,  руб.

 

 

1

Организация показа концертов и концертных программ

1 803 600,00

177 600,00

1,000

     1 981 200,00

400

4 953,0

 

 

 

Количество

1 803 600,00

177 600,00

1,000

1 981 200,00

400

4 953,0

 

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2020 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2020 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2020 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2020 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2020 году,  руб.

 

 

1

Организация показа концертов и концертных программ

                                    

                  1 234 500,00

185 600,00

1,000

1 420 100,00

395

3 595,19

 

 

 

Количество

                                     

                  1 234 500,00

185 600,00

1,000

1 420 100,00

395

3 595,19

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2021 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2021году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2021 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2021 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2021 году,  руб.

 

1

Организация показа концертов и концертных программ

1 190 300,00

186 500,00

1,000

1 375 900,00

390

3 527,95

 

 

Количество

1 190 300,00

186 500,00

1,000

1 375 900,00

390

3 527,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели объема оказываемой услуги

 

№ п/п

Наименование показателей объема оказываемой услуги

2019 год

2020 год

2021 год

 

1

Организация показа концертов и концертных программ

540,00

0,00

0,00

 

 

Количество посещений

400

395

390

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

Прямые затраты учреждения

№ п/п

Наименование

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

Сумма затрат в 2020 году,  руб.

Сумма затрат в 2021 году,  руб.

1

Организация показа концертов и концертных программ

1 803 600,00

1 234 500,00

                                

            1 190 300,00

 

211.00 - Заработная плата

1 550 240,00

1 000 000,00

1 000 000,00

 

213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда

253 360,00

234 500,00

190 300,00

 

ИТОГО

1 803 600,00

1 234 500,00

1 190 300,00

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты на общехозяйственные нужды

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

Сумма затрат в 2020 году,  руб.

Сумма затрат в 2021 году,  руб.

 

Организация показа концертов и концертных программ

177 600,00

185 600,00

185 600,00

1

221.00 - Затраты на услуги связи

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2

223.00 - Коммунальные затраты

                  102 600,00

                 102 600,00

                102600,00

3

226.00 - Прочие работы, услуги

19 500,00

27 500,00

27 500,00

4

291.00 - Налоги, пошлины и сборы

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5

296.00- Иные выплаты текущего характера физическим лицам

7 500,00

7 500,00

7 500,00

6

343.00 - Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

20 000,00

20 000,00

20 000,00

7

346.00 - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

13 000,00

13 000,00

13 000,00

ИТОГО

177 600,00

185 600,00

185 600,00

 

 

 

Затраты на содержание имущества  учреждения

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

Сумма затрат в 2020 году,  руб.

Сумма затрат в 2021 году,  руб.

 

Организация показа концертов и концертных программ

 

 

 

1.

225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества

               37 300,00

37 300,00

37 300,00

ИТОГО

               37 300,00

                  37 300,00

                 37 300,00

 

 

 

Затраты на весь объем оказываемых услуг

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2019году,  руб.

Сумма затрат в 2020 году,  руб.

Сумма затрат в 2021 году,  руб.

1

211.00 - Заработная плата

1 550 240,00

905000,00

850000,00

2

213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда

253 360,00

270100,00

249900,00

3

221.00 - Затраты на услуги связи

10 000,00

1000,00

1000,00

4

223.00 - Коммунальные затраты

                  102 600,00

1500,00

1500,00

5

225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества

37 300,00

1000,00

1000,00

6

226.00 - Прочие работы, услуги

19 500,00

1000,00

1000,00

7

291.00 - Прочие расходы

5 000,00

1500,00

1500,00

8

296.00- Иные выплаты текущего характера физическим лицам

7 500,00

 

 

9

343.00 - Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

20 000,00

 

 

10

346.00 - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

13 000,00

2500,00

2500,00

ИТОГО расходов

2 018 500,00

1183600,00

1108400,00

 

 

 

 

 

 

2.Наименование муниципальной услуги - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

                     

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги

Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды

Итого нормативные затраты на оказание услуги

Затраты на содержание имущества

Объем услуги

Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

 

руб. за ед.

руб. за ед.

руб. за ед.

руб.

ед.

руб.

 

07011000000000001001103 -  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

36,25

5,15

41,4

800,00

6000,00

249 200,00

0014 – Количество посещений

36,25

5,15

41,4

               800,00

6000,00

249 200,00

Итого на очередной год (2019)

-

-

-

800,00

6000,00

249 200,00

 

07011000000000001001103 -  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

36,25

5,15

41,4

800,00

6000,00

249 200,00

0014 – Количество

36,25

5,15

41,4

800,00

6000,00

249 200,00

Итого 1-й год планового периода (2020)

-

-

-

800,00

6000,00

249 200,00

 

07011000000000001001103 -  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

36,25

5,15

41,4

800,00

6000,00

249 200,00

0014 – Количество

36,25

5,15

41,4

800,00

6000,00

249 200,00

Итого 2-й год планового периода (2021)

-

-

-

800,00

6000,00

249 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты (калькуляция) на единицу услуги

 

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2019 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2019 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2019 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2019 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2019 году,  руб.

 

 

1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

217 515,00

30 885,00

1,000

248 400,00

6000,00

41,4

 

 

 

Количество

217 515,00

 30 885,00

1,000

248 400,00

6000,00

41,4

 

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2020 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2020 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2020 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2020 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2020 году,  руб.

 

 

1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

217 515,00

30 885,00

1,000

248 400,00

6000,00

41,4

 

 

 

Количество

217 515,00

 30 885,00

1,000

248 400,00

6000,00

41,4

 

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2021 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2021 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2021 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2021 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2021 году,  руб.

 

 

1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

217 515,00

30 885,00

1,000

248 400,00

6000,00

41,4

 

 

 

Количество

217 515,00

 30 885,00

1,000

248 400,00

6000,00

41,4

 

 

 

 

 

 

 

Показатели объема оказываемой услуги

№ п/п

Наименование показателей объема оказываемой услуги

2019 год

2020 год

2021 год

22

Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки

 

 

 

 

Количество посетителей

6000,00

6000,00

6000,00

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямые затраты учреждения

№ п/п

Наименование

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

Сумма затрат в 2020 году,  руб.

Сумма затрат в 2021 году,  руб.

2

Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки

217 515,00

217 515,00

217 515,00

 

211.00 - Заработная плата

167 062,00

167 062,00

167 062,00

 

213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда

50 453,00

50 453,00

50 453,00

 

ИТОГО

217 515,00

217 515,00

217 515,00

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты на общехозяйственные нужды

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

Сумма затрат в 2020 году,  руб.

Сумма затрат в 2021 году,  руб.

 

Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки

 

 

 

1

221.00 - Затраты на услуги связи

12 000,00

12 000,00

12 000,00

2

226.00 - Прочие работы, услуги

14 000,00

14 000,00

14 000,00

 

 

 

3

296.00- Иные выплаты текущего характера физическим лицам

1 885,00

1 885,00

1 885,00

4

346.00 - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

3 000,00

3 000,00

3 000,00

ИТОГО

30 885,00

30 885,00

30 885,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты на содержание имущества  учреждения

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

Сумма затрат в 2020 году,  руб.

Сумма затрат в 2021 году,  руб.

 

Организация показа концертов и концертных программ

 

 

 

1.

225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества

800,00

800,00

800,00

ИТОГО

800,00

800,00

800,00

 

 

 

 

 

Затраты на весь объем оказываемых услуг

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

Сумма затрат в 2020 году,  руб.

Сумма затрат в 2021 году,  руб.

1

211.00 - Заработная плата

167 062,00

167 062,00

167 062,00

2

213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда

50 453,00

50 453,00

50 453,00

3

221.00 - Затраты на услуги связи

12 000,00

12 000,00

12 000,00

3

225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества

800,00

800,00

800,00

4

226.00 - Прочие работы, услуги

14 000,00

14 000,00

14 000,00

4

296.00- Иные выплаты текущего характера физическим лицам

1 885,00

1 885,00

1 885,00

5

346.00 - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

3 000,00

3 000,00

3 000,00

ИТОГО расходов

249 200,00

249 200,00

249 200,00

 

 

 

 

Снисаренко
Николай Николаевич

глава администрации

Полномочия