ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения Завальновский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области РФ
05.09.2024г. с. Завальное № 119
О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Завальновский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Завальновский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области
от 27.01.2016г. № 9 (с изменениями от 17.05.2016 № 41, от 08.06.2016 № 64
от 24.10.2016г. № 93, от 27.12.2016 № 114, от 25.01.2017г. № 4, от 03.03.2017 № 19, от 26.05.2017г. № 48, от 26.07.2017г. № 79, от 28.11.2017г. № 114, от 28.12.2017г. № 128, от 14.03.2018г. № 23, от 22 мая 2018г. № 45, от 07 августа 2018г. № 100, от 09 ноября 2018г. № 123, от 29.12.2018г. № 144, от 21.03.2019г. № 13,от 27.06.2019 № 40, от19.11.2019 №67, от 21.09.2020 №46, от 23.09.2020 №48,№56 от 20.10.2020г, № 33 от 17.05. 2021г, № 73 от 12.08.2022г., № 80 от 09.09.2022г., № 84 от 19.09.2022г.).
В целях повышения эффективности бюджетных расходов путём совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, администрация сельского поселения Завальновский сельсовет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Завальновский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы», утвержденной постановлением администрации района от 27 января 2016 года № 9 (с изменениями от 17.05.2016 № 41, от 08.06.2016 № 64 от 24.10.2016г. № 93, от 27.12.2016 № 114, от 25.01.2017г. № 4, от 03.03.2017 № 19, от 26.05.2017г. № 48, от 26.07.2017г. № 79, от 28.11.2017г. № 114, от 28.12.2017г. № 128, от 14.03.2018г. № 23, от 22 мая 2018г. № 45, от 07 августа 2018г. № 100, от 09 ноября 2018г. № 123, от 29.12.2018г. № 144, от 21.03.2019г. № 13,от 27.06.2019 № 40, от19.11.2019 №67, от 21.09.2020 №46, от 23.09.2020 №48,№56 от 20.10.2020г, № 33 от 17.05. 2021г, № 73 от 12.08.2022г., № 80 от 09.09.2022г., № 84 от 19.09.2022г.) прилагаются.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
сельского поселения Завальновский сельсовет Н.Н. Снисаренко
Приложение
к постановлению
№ 119
от «05» сентября 2024г.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения
Завальновский сельсовет Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2025 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Завальновский
сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области
на 2016 -2025 годы»
(далее Программы)
Сроки и этапы реализации муниципальной Программы |
2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
Подпрограммы |
1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2025 годах ". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2025 годах ". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2025 годах ". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Завальновский сельсовет в 2016-2025 годах ". 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2025 годах ".
|
Цель муниципальной Программы |
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Завальновский сельсовет |
Индикатор цели |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных |
Задачи муниципальной Программы |
1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
Показатели задач |
Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году |
Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогноз составят – 71615,3 тыс. руб., из них: 2016 год – 4 175,8 тыс. руб.; 2017 год – 6 508,0 тыс. руб.; 2018 год – 5 428,2 тыс. руб.; 2019 год – 7 298,2тыс. руб.; 2020 год – 6 363,6 тыс. руб.; 2021год - 16291,1 тыс.руб.; 2022год - 6 387,6 тыс.руб.; 2023год - 6 387,6 тыс.руб.; 2024год - 6 387,6 тыс.руб. 2025 год - 6387,6 тыс.руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы |
Обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных |
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Характеристика текущего состояния развития поселения, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения
Сельское поселение Завальновский сельсовет, основано в 1673 году, расположено в юго-восточной части Усманского района , южная граница проходит с землями Девицкого сельсовета,на западе, северо-западе - с землями Сторожевского сельсовета, на севере с землями Сторожевско-Хуторского сельсовета, и северо-востоке и востоке с землями Грачевского сельсовета, на юго-востоке и востоке с землями Пашковского сельсовета и с землями Крутч-Байгорского сельсовета. Территория поселения – 7825 га, что составляет 4,0% от территории Усманского района. По территории протекает река Матренка.
Здравоохранение в поселении представлено 2 ФАПами и обслуживаются 5 работниками среднего медицинского персонала.
Структуру образования в поселении представляют:
- 1 средняя общеобразовательная школа;
- 1 дошкольное образовательное учреждение – детсад « Колобок».
Количество учащихся общеобразовательных учреждений – 178 чел., дошкольное образовательное учреждение посещают 32 детей. В поселении имеется библиотека ,филиал детской школы искусств, дом культуры на 450 посадочных мест.
Основными объектами физкультуры и спорта на территории поселения являются: спортивный зал школы, стадион, спортивная площадка школы.
На территории поселения имеются памятники землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и братская могила летчиков, погибших на территории села.
Не так давно начал свою деятельность восстановленный Церковный
Приход святителя Михаила Архангела.
Поселение имеет связь с административно-промышленным центром
г.Липецка по автомобильной дороге. Расстояние от с.Завальное до г.Усмани – 10 км, до г.Липецка – 85 км, до г.Воронежа – 80 км.
Общая протяженность дорог поселения – 38,5 км, в том числе с твердым асфальтовым покрытием – 11,6 км., с щебеночным покрытием – 11,22 км, грунтовых дорог – 15,68 км.
На землях сельского поселения выращиваются зерновые культуры. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 7070 га, площадь пашни - 5967 га.
Сравнение основных показателей социально-экономического развития поселения за 2015 год демонстрирует, в общих чертах, нестабильное развитие поселения. Производство сельскохозяйственной продукции осуществляется в ООО «АГРОЛИПЕЦК»,Усманском Аграрном колледже,3 КФХ и личных подсобных хозяйствах.
На территории поселения находится 1 населенный пункт : с.Завальное
Численность поселения – 1674 человека
На территории поселения имеется 830 хозяйств. Всего улиц - 25.
На территории имеются:
1.Хозяйствующие субъекты:
ООО «АГРОЛИПЕЦК»
ПО «Усмань»
ИП Кобцев Н.И.
ИП Петрова Л.П.
2.Бюджетные учреждения:
администрация Завальновского сельсовета Усманского района
ФАП «Коммунар»
Завальновский ФАП
МБОУ СОШ с.Завальное
МБДОУ детский сад «Колобок»
МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Завальновский сельсовет»
3.Торговые предприятия:
магазин ИП Давыдова О.А.(«Ласточка»)
магазин «ТПС» с.Завальное (ПО Усмань)
магазин ООО «Орбита С»
магазин ИП Ивакина О.В.
торговый павильон ИП Кочетова С.В.
Определяющими предпосылками эффективного развития поселения в рамках решения поставленных задач и достижения намеченной цели является состояние потенциала поселения .
Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Завальновский сельсовет до 2025 года. Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Завальновский сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Завальновский сельсоветв 2016-2025 годах ".
Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2025 годах ".
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2025 годах ".
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Завальновский сельсовет в 2016-2025годах ".
Подпрограмма 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2025 годах ".
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2025 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2014-2025 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 71615,3 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2025 годах " –
19366,2 тыс.руб;
Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2025 годах "- 0,0 тыс.руб;
Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2025 годах "-
20 616,1 тыс.руб;
Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Завальновский сельсовет в 2016-2025 годах " – 17 302,4 тыс. руб.;
Подпрограммы 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2025 годах "- 13,3 тыс.руб.
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Завальновский сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.
«Устойчивое развитие сельской территории –
сельского поселения Завальновский сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2025 годы»
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Завальновский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы»
Таблица
№ п/п |
Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов |
Единица измерения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
||||||||||||||||||||||||||||
базовый 2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
||||||||||||||||||
2 |
Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Завальновский сельсовет |
||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения |
% от числа опрошенных |
52 |
53 |
55 |
57 |
59 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||||||||||||||||||
4 |
Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения |
||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения |
% |
60 |
70 |
71 |
72 |
75 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||||||||||||||||||
6 |
Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
% |
58 |
60 |
62 |
65 |
67 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
||||||||||||||||||
7 |
Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях |
% |
38 |
39 |
40 |
42,5 |
42,7 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
||||||||||||||||||
8 |
Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
38 |
40 |
45 |
50 |
55 |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
||||||||||||||||||
9 |
Задача 1 муниципальной Программы -Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Показатель задачи 2 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) |
% к предыдущему году |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
11 |
Подпрограмма 1– Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах".
|
||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации |
чел. |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||
14 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||
15 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Завальновский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1716,6 |
1801,7 |
1978,1 |
2 027,0 |
1973,8 |
1973,8 |
1973,8 |
1973,8 |
1973,8 |
1973,8 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1695,1 |
1778,5 |
1952,9 |
2 027,0 |
1973,8 |
1973,8 |
1973,8 |
1973,8 |
1973,8 |
1973,8 |
||||||||||||||||||||
местный бюджет |
X |
|
|
|
|
|
|
|
2,0 |
1,0 |
|
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
21,5 |
23,2 |
25,2 |
- |
- |
- |
- |
31,6 |
16,0 |
|
||||||||||||||||||||
16 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
1034,8 |
1220,1 |
1287,6 |
1334,9 |
1334,9 |
1334,9 |
1334,9 |
1334,9 |
1334,9 |
1334,9 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1034,8 |
1220,1 |
1287,6 |
1334,9 |
1334,9 |
1334,9 |
1334,9 |
1334,9 |
1334,9 |
1334,9 |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||
17 |
Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
71,6 |
96,3 |
110,1 |
110,1 |
110,1 |
110,1 |
110,1 |
110,1 |
110,1 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
- |
71,6 |
96,3 |
110,1 |
110,1 |
110,1 |
110,1 |
110,1 |
110,1 |
110,1 |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
18 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
Всего, тыс.руб |
Х |
593,9 |
395,5 |
477,8 |
449,5 |
449,5 |
449,5 |
449,5 |
449,5 |
449,5 |
449,5 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
593,9 |
395,5 |
477,8 |
449,5 |
449,5 |
449,5 |
449,5 |
449,5 |
449,5 |
449,5 |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
19 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
|
Всего, тыс. руб. |
Х |
15,5 |
20,5 |
20,5 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
15,5 |
20,5 |
20,5 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
||||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
20 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Завальновский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
23,0 |
30,7 |
30,1 |
24,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
23,0 |
30,7 |
30,1 |
24,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
||||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
||||||||||||||||||||
21 |
Мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Заключение договоров на получение консалтинговых услуг, предоставляемых ООО "Гарант-Сервис" (ООО "Консультант Плюс")
|
Всего, тыс.руб |
Х |
25,0 |
25,0 |
27,6 |
27,6 |
27,6 |
27,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
33,6 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
10,1 |
8,8 |
1,38 |
1,38 |
1,38 |
1,38 |
0,5 |
1,9 |
2,0 |
2,0 |
||||||||||||||||||||
районый бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
|
14,9 |
16,2 |
26,2 |
26,2 |
26,2 |
26,2 |
30,0 |
29,3 |
31,6 |
31,6 |
||||||||||||||||||||
22 |
Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1 Заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета |
Всего, тыс.руб |
Х |
12,5 |
13,0 |
14 |
14,5 |
7,9 |
15,5 |
8 |
0,5 |
0,5 |
17,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
5,9 |
6,0 |
6,4 |
6,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,0 |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
6,6 |
7,0 |
- |
- |
- |
15,0 |
15,5 |
15,1 |
16,00 |
16,00 |
||||||||||||||||||||
23 |
Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1 Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
15,3 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
17,50 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
- |
- |
15,3 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
1,00 |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16,50 |
||||||||||||||||||||
24 |
Мероприятие 4 задачи 1 Подпрограммы 1 Реализация мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления за счет средств областного бюджета |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
25,2 |
41,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
25,2 |
41,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
25 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан»" |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
- |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
26 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Завальновский сельсовет |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
- |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
27 |
Итого по Подпрограмме 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
1716,6 |
1801,7 |
1978,1 |
2027,0
|
1973,8 |
1973,8 |
1973,8 |
1973,8 |
1973,8 |
1973,8
|
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1695,1 |
1778,5 |
1952,9 |
1985,8 |
1973,8 |
1973,8 |
1973,8 |
1973,8 |
1973,8 |
1973,8 |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
21,5 |
23,2 |
25,2 |
41,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
28 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2025 годах".
|
||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды |
||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС |
% |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||
31 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
32 |
Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
33 |
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
34 |
Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2025 годах
|
||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
||||||||||||||||||||||||||||||
36 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог |
км |
65 |
68 |
71 |
72 |
75 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||||||||||||||||||
37 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
Всего, тыс.руб |
Х |
147,4 |
2119,2 |
562,3 |
2326,9 |
2265,5 |
2333,7 |
2333,7 |
2333,7 |
2333,7 |
2333,7 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
- |
204,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
147,4 |
1915,0 |
562,3 |
2326,9 |
2265,5
|
2333,7
|
2333,7
|
2333,7
|
2333,7
|
2333,7 |
||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
38 |
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
147,4 |
1915,0 |
562,3 |
2326,9 |
2265,5 |
2333,7 |
2333,7 |
2333,7 |
2333,7 |
2333,7 |
||||||||||||||||||
местныйбюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
147,4 |
1915,00 |
562,3 |
2326,9 |
2265,5
|
2333,7
|
2333,7
|
2333,7
|
2333,7
|
2333,7 |
||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
-
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
39 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" Обустройство Детской игровой площадки по улице Ленина, 52А с.Завальное Усманского района |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
204,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
2736,7 |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
- |
204,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
120,991 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
Х |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
1915,7 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
40 |
Задача 2 Подпрограммы 3 - Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства |
||||||||||||||||||||||||||||||
41 |
Показатель 1 задачи 2Подпрограммы 3 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования |
% |
- |
20 |
100 |
100 |
100 |
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100 |
||||||||||||||||||
42 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 «Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон»
|
ВСЕГО, тыс.руб. |
Х |
98,1 |
198,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
9,9 |
29,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
88,2 |
168,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
43 |
Реализация мероприятий по разработкае комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон
|
ВСЕГО, тыс.руб. |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
44 |
Задача 2 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства |
||||||||||||||||||||||||||||||
45 |
Показатель 1 задачи 3Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3
|
||||||||||||||||||
46 |
Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения |
ед. |
14 |
24 |
30 |
35 |
40 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
||||||||||||||||||
47 |
Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников |
ед. |
30 |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
||||||||||||||||||
48 |
Показатель 4 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок
|
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||||||||||||||
49 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
387,3 |
346,6 |
356,0 |
410,1 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
286,2 |
282,6 |
356,0 |
410,1 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
||||||||||||||||||||
районны бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
101,1 |
64,0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
50 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
286,2 |
282,6 |
356,0 |
399,14 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
286,2 |
282,6 |
356,0 |
399,14 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
||||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
51 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Устранение мест захламления территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб. |
х |
101,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
областной бюджет |
х |
101,1 |
- |
- |
- |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
- |
||||||||||||||||||||
52 |
Организация освещения улиц за счет средств областного бюджета
|
Всего, тыс.руб. |
х |
- |
64,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
областной бюджет |
х |
- |
64,0 |
- |
- |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
- |
||||||||||||||||||||
53 |
Капитальный ремонт переулка Гончаренко от пересечения с ул. Бубнова в районе д.№2 до перекрестка в районе д.№11 от пересечения с ул. Бубнова в районе д.№8 до перекрестка в районе д.№7 ; от д.№5 до д.№12 с.Завальное Усманского района |
Всего, тыс.руб. |
х |
- |
- |
- |
10,96 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
х |
- |
- |
- |
10,96 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||
областной бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
||||||||||||||||||||
54 |
Основное мероприятие Задачи 3 подпрограммы 3 Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышения уровня благоустройстватерритории сельского поселения Завальновский сельсовет
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности «Устройство спортивной площадки в с. Завальное Усманского района» |
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Всего
Местный Бюджет
Областной бюджет
|
Х
Х
Х
Х
Х
Х
|
-
-
-
- |
-
-
-
- |
-
-
-
- |
-
-
-
- |
14,01
14,01
-
14,01
14,01
- |
-
-
-
- |
-
-
-
- |
-
-
-
- |
- |
|
||||||||||||||||||
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
-
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
56 |
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего, тыс.руб |
Х |
632,8 |
2664,2 |
918,3 |
2737,0 |
2692,21 |
2746,4 |
2746,4 |
2746,4 |
2746,4 |
2746,4 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
296,1 |
516,6 |
356,0 |
410,1 |
426,71 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
412,7 |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
147,4 |
1915,0 |
562,3 |
2326,9 |
2265,5 |
2333,7 |
2333,7 |
2333,7 |
2333,7 |
2333,7 |
||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
189,3 |
232,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
57 |
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Завальновский сельсовет в 2016-2025 годах".
|
||||||||||||||||||||||||||||||
58 |
Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях |
||||||||||||||||||||||||||||||
59 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
ед. |
70 |
90 |
100 |
110 |
120 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
||||||||||||||||||
60 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа |
ед. |
384 |
400 |
410 |
420 |
430 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
||||||||||||||||||
61 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Завальновский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1821 |
1998,6 |
2447,9 |
2436,6 |
1706,6 |
1667,4 |
1667,4 |
1667,4 |
1667,4 |
1667,4 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1631 |
1787,4 |
2198,7 |
2045,5 |
1457,4 |
1413,2 |
1413,2 |
1413,2 |
1413,2 |
1413,2 |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
190 |
211,2 |
249,2 |
274,1 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
32,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
84,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
62 |
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
190 |
211,2 |
249,2 |
274,1 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
190 |
211,2 |
249,2 |
274,1 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
63 |
Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Всего, тыс.руб |
Х |
1631 |
1787,4 |
2198,7 |
2032,5 |
1457,4 |
1413,2 |
1413,2 |
1413,2 |
1413,2 |
1413,2 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1631 |
1787,4 |
2198,7 |
2032,5 |
1457,4 |
1413,2 |
1413,2 |
1413,2 |
1413,2 |
1413,2 |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
64 |
Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры |
Всего,тыс.р. |
Х |
- |
- |
- |
130,0 |
- |
- |
668,4 |
2373,4 |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
130,0 |
- |
- |
-40,1 |
-142,4 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
32,8 |
- |
- |
163,4 |
2231,0 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
84,2 |
- |
- |
464,9 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
65 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Капитальный ремонт помещений зданий администрации поселени Досугового центра |
Всего,тыс.р. |
Х |
|
|
|
|
|
8319,01 |
|
|
|
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
499,14 |
|
|
|
- |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
7819,87 |
|
|
|
- |
||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
8319,01 |
|
|
|
- |
||||||||||||||||||||
66 |
Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях |
||||||||||||||||||||||||||||||
67 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий |
ед. |
|
8 |
10 |
15 |
20 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
||||||||||||||||||
68 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Завальновский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,5 |
40,3 |
81,3 |
95,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
0,5 |
40,3 |
81,3 |
95,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
69 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Завальновский сельсовет»
|
Всего, тыс.руб |
Х |
0,5 |
40,3 |
81,3 |
95,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
0,5 |
40,3 |
81,3 |
95,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
70 |
Итого по Подпрограмме 4 |
Всего, тыс.руб |
Х |
1821,5 |
2038,9 |
2529,2 |
2531,6 |
1711,6 |
11570,9 |
1667,4 |
1667,4 |
1667,4 |
1667,4 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1631,5 |
1827,7 |
2280,0 |
2140,5 |
1462,40 |
2392,68 |
1418,2 |
1418,2 |
1418,2 |
1418,2 |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
190,0
|
211,2 |
249,2 |
274,1 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
249,2 |
||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
32,8 |
- |
8929,02 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бджет |
|
|
|
|
84,2 |
|
|
|
|
|
- |
||||||||||||||||||
71 |
Подпрограмма 5 "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории сельского поселения Завальновский сельсовет"
|
||||||||||||||||||||||||||||||
72 |
Задача 1 Подпрограммы 5 – Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов |
||||||||||||||||||||||||||||||
73 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5 Площадь отремонтированных жилых домов |
кв.м |
- |
25 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||||||||||||||||||
74 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5 "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда" |
Всего, тыс.руб |
Х |
4,9 |
3,2 |
2,6 |
2,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
4,9 |
3,2 |
2,6 |
2,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
75 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда" |
Всего, тыс.руб |
Х |
4,9 |
3,2 |
2,6 |
2,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
4,9 |
3,2 |
2,6 |
2,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
76 |
Итого по Подпрограмме 5 |
Всего, тыс.руб |
Х |
4,9 |
3,2 |
2,6 |
2,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
4,9 |
3,2 |
2,6 |
2,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
77 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
Всего, тыс.руб |
Х |
4175,8 |
6508,0 |
5428,2 |
7 298,2 |
6377,6 |
6387,6 |
6387,6 |
6387,6 |
6387,6 |
6387,6 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
3627,6 |
4126,0 |
4591,5 |
4539,0 |
3862,9 |
3804,7 |
3804,7 |
3804,7 |
3804,7 |
3804,7 |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
337,4 |
2126,2 |
811,5 |
2601,0 |
2514,7 |
2582,9 |
2582,9 |
2582,9 |
2582,9 |
2582,9 |
||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
210,8 |
255,8 |
25,2 |
74,0 |
- |
- |
- |
_ |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
федераьный бюджет |
|
|
|
|
84,2 |
|
|
|
|
|
- |
||||||||||||||||||
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 муниципальной Программы
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2025 годах ".
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Снисаренко Николай Николаевич
|
Задачи Подпрограммы |
1.Повышение качества муниципального управления
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего -19366,2 тыс. руб., из них: 2016 год – 1716,6 тыс. руб.; 2017 год – 1801,7 тыс. руб.; 2018 год – 1978,1 тыс. руб.; 2019 год – 2027,0 тыс. руб.; 2020 год – 1973,8 тыс. руб.; 2021 год – 1973,8 тыс. руб.; 2022 год – 1973,8 тыс. руб.; 2023 год – 1973,8 тыс. руб.; 2024 год – 1973,8 тыс. руб. 2025 год – 1973,8 тыс.руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %.
|
Текстовая часть Подпрограммы
основных проблем и рисков в указанной сфере
Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 2675,4 тыс. руб.; безвозмездных поступлений 2329,4 тыс. руб.
Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.
Основными рисками реализации Подпрограммы являются:
- уменьшение сбора собственных доходов;
- недофинансирование мероприятий программы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, 100 %
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4. Основные мероприятия Подпрограммы
Мероприятие 1 - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Завальновский сельсовет"
Мероприятие 2 -заключение договора на получение консалтинговых услуг, предоставляемых ООО "Гарант-Сервис" (ООО "Консультант Плюс")
Мероприятие 3 - заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета
Мероприятие 4 – Доплаты к пенсиям мунициапльных служащих сельского поселения Завальновский сельсовет
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит:
всего - 19366,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 19255,1 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - ___0__ тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 111,1 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 муниципальной Программы
"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории
сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2025 годах "
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Снисаренко Николай Николаевич |
Задачи Подпрограммы |
1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 0,0 тыс. руб., из них: 2016 год – 0 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.;. 2020 год – 0 тыс. руб.; 2021год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб.; 2023 год – 0 тыс. руб.; 2024 год – 0 тыс. руб. 2025год- 0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Текстовая часть Подпрограммы
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Основными проблемами являются:
- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;
- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;
- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.
Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды
Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы – "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего 0тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета - 0 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета - 0 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета – 0 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы
"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2025 годах "
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Снисаренко Николай Николаевич |
Задачи Подпрограммы |
1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2.Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства 3.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км; Показатель 1 задачи 2 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования,%; Показатель 1 задачи 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 23362,5 тыс. руб., из них: 2016 год – 632,8 тыс. руб.; 2017 год – 2664,2 тыс. руб.; 2018 год – 918,3 тыс. руб.; 2019 год – 2737,0 тыс. руб.; 2020 год – 2692,2 тыс. руб.; 2021 год – 2746,4 тыс. руб.; 2022 год – 2746,4 тыс. руб.; 2023 год – 2746,4 тыс. руб.; 2024 год – 2746,4 тыс. руб. 2025 год - 2746,4 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 100 %; -долю разработки основного градостротельного документа- до 100%; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 80 %;
|
Текстовая часть Подпрограммы
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 64 лампы уличного освещения. .
Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет - 18 км.
Степень благоустройства территории не высокая.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 20 % домовладений;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 59 %;
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
2.Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроитель ства
3.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Показателями задач являются:
1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;
2.Доля разработки основного документа градостроительного
зонирования,%;
3.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;
4.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;
5.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;
6.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
1.Основное мероприятие задачи 1 – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2. Основное мероприятие задачи 2 - «Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ территориальных зон»
3.Основное мероприятие задачи 3 – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".
4.Основное мероприятие задачи 4 – «Устранение мест захламления с территории сельского поселения «
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего 23362,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 6388,7 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - 16 551,9 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета –421,9 тыс.. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 муниципальной программы
"Развитие социальной сферы в сельском поселении Завальновский сельсовет в 2016-2025 годах»
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Снисаренко Николай Николаевич |
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 28873,3 тыс. руб., из них: 2016 год – 1821,5 тыс. руб.; 2017 год – 2038,9 тыс. руб.; 2018 год – 2529,2 тыс. руб.; 2019 год – 2531,6 тыс. руб.; 2020 год – 1711,6 тыс. руб.; 2021 год – 11570,90 тыс. руб. 2022 год – 1667,4 тыс. руб. 2023 год – 1667,4 тыс. руб. 2024 год – 1667,4 тыс. руб 2025год – 1667,4 тыс.руб.. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 58 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 43%; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд – до 130 ед |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры, в котором осуществляется показ цифрового кино; 1 библиотека .
Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, две спортивные площадки, хоккейная коробка; в зимнее время желающим выдают на прокат коньки, лыжи.
Основными проблемами развития социальной сферы являются:
- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;
- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.
2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.
Показателями задач являются:
1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;
2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед.;
3.Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Завальновский сельсовет".
Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Завальновский сельсовет".
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
за счет средств местного бюджета – 17656,78 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета - 2170,50 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета –8961,82 тыс. руб.
за счет средств федерального бюджета –84,2 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 5 муниципальной Программы
"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2025 годах "
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Снисаренко Николай Николаевич |
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Площадь отремонтированных жилых домов, кв.м |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего –13,3 тыс. руб., из них: 2016 год – 4,9 тыс. руб.; 2017 год – 3,2 тыс. руб.; 2018 год – 2,6 тыс. руб.; 2019 год – 2,6 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб.; 2023 год – 0 тыс. руб.; 2024 год – 0 тыс. руб.; 2025 год – 0 тыс.руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году обеспечить создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах.
|
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Всего на территории сельского поселения имеется 4 многоквартирных жилых домов. В настоящее время проведение капитального ремонта в многоквартирных домах сельского поселения Завальновский сельсовет требуется на общей площади 0,2 тыс. кв. м. Данный вопрос является социально-значимым для населения, проживающего в данном жилищном фонде.
Основной проблемой является - высокий процент изношенности конструктивных элементов и инженерных коммуникаций многоквартирных жилых домов.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения задачи - Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов
Показателем задачи является площадь отремонтированных жилых домов, кв.м.
3.Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие задачи Подпрограммы – "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда".
5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
за счет средств местного бюджета - 13,3 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 0 тыс.руб.
за счет средств областного бюджета – 0 тыс.руб.
07.10.2024.
07.10.2024.
07.10.2024.
Снисаренко
Николай Николаевич
глава администрации