СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАВАЛЬНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
44 сессия V созыва
РЕШЕНИЕ
от 2 ноября 2018 года с. Завальное № 44/124
О внесении изменений в Стратегический план социально-экономического развития сельского поселения Завальновский сельсовет Усманского района до 2020 года.
Рассмотрев ,представленные администрацией сельского поселения Завальновский сельсовет, изменения в Стратегический план социально- экономического развития сельского поселения Завальновский сельсовет Усманского района до 2020года, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах местного самоуправления в РФ» , учитывая решение постоянно действующей депутатской комиссии по экономике, бюджету и социальным вопросам, Совет депутатов сельского поселения
РЕШИЛ:
Председатель Совета депутатов сельского поселения Завальновский сельсовет Ю.В.Бубнов.
Приложение к
решению Совета депутатов сельского поселения
Завальновский сельсовет
№ 44/124 от 02.11.2018г
Изменения
в Стратегический план социально-экономического развития сельского поселения Завальновский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области до 2020 года
1.В наименовании документа, по всему тексту и приложениях заменить:
1.1.Слова «Стратегический план социально-экономического развития сельского поселения Завальновский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области до 2020 года» на «Стратегию социально-экономического развития сельского поселения Завальновский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области до 2024 года»;
1.2. По тексту документа цифры «2020» на «2024».
2. В разделе 5 таблицу «Ожидаемые результаты социально-экономического развития сельского поселения Завальновский сельсовет на период до 2020 года» читать в следующей редакции:
Ожидаемые результаты социально-экономического развития сельского поселения Завальновский сельсовет на период до 2024 года
Наименование целей, задач, показателей
|
Значение показателей по годам |
|
|
|
|
||||||||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Цель 1. Содействие развитию хозяйствующих субъектов всех отраслей |
|
|
|
|
|||||||||||||
Создание рабочих мест, ед. |
7 |
8 |
12 |
14 |
16 |
19 |
21 |
23 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
47 |
50 |
53 |
55 |
Доля экономически активного населения, не занятого в экономике, % |
7,6 |
7,6 |
7,5 |
7,3 |
7,1 |
7,0 |
6,0 |
6,3 |
5,5 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
1,9 |
1,7 |
1,3 |
1,1 |
Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности сельского поселения |
|
|
|
|
|||||||||||||
Объем привлеченных инвестиций, млн.руб. |
2,3 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
18 |
35 |
40 |
20 |
20 |
25 |
25 |
30 |
30 |
32 |
32 |
35 |
40 |
Задача 2. Развитие сельского хозяйства и обрабатывающих производств |
|
|
|
|
|||||||||||||
Использование пашни, % посевной площади |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Произведено продукции обрабатывающих производств, млн.руб. |
0,25 |
0,45 |
0,85 |
1,05 |
1,15 |
1,2 |
1,25 |
1,3 |
1,35 |
1,45 |
1,65 |
1,7 |
1,75 |
1,8 |
1,85 |
1,9 |
2,0 |
Задача 3. Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств |
|
|
|
|
|||||||||||||
Объем сельскохозяйственной продукции, закупленной в ЛПХ, млн. руб. |
3,5 |
3,8 |
4,0 |
4,4 |
4,7 |
5,4 |
5,5 |
5,9 |
6,3 |
6,6 |
6,9 |
7,2 |
7,5 |
7,6 |
7,7 |
7,8 |
8,0 |
Задача 4. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства |
|
|
|
|
|||||||||||||
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на начало года, ед. |
11 |
15 |
16 |
16 |
21 |
24 |
25 |
26 |
27 |
17 |
18 |
19 |
20 |
22 |
23 |
24 |
25 |
Задача 5. Улучшение качества муниципального управления, повышение его эффективности |
|
|
|
|
|||||||||||||
Количество жалоб на деятельность органов местного самоуправления |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Доля собственных доходов бюджета, % |
10 |
17 |
34 |
23 |
35 |
37 |
40 |
45 |
50 |
55 |
56 |
58 |
60 |
62 |
64 |
66 |
68 |
Доля расходов бюджета, формируемого в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета поселения, % |
5 |
32 |
35 |
37 |
45 |
48 |
50 |
52 |
56 |
58 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
Цель 2. Создание условий для повышения качества жизни населения |
|
|
|
|
|||||||||||||
Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц), руб. |
4250 |
4400 |
4450 |
6300 |
6500 |
6800 |
7000 |
7400 |
7450 |
7500 |
7550 |
8000 |
8100 |
8300 |
8500 |
8700 |
8900 |
Задача 1. Создание условий для роста доходов населения. |
|
|
|
|
|||||||||||||
Среднемесячная заработная плата, руб. |
6800 |
7750 |
8200 |
9000 |
10500
|
12000 |
12450 |
13500 |
14700 |
15000 |
15800 |
16000 |
16200 |
16500 |
16700 |
17000 |
17500 |
Задача 2. Обеспечение улучшения здоровья населения, проведение эффективной демографической и миграционной политики |
|
|
|
|
|||||||||||||
Коэффициент рождаемости, чел./на 1000 человек населения, |
12,3 |
10,2 |
12,1 |
10,3 |
10,5 |
11 |
10,8 |
11 |
11,5 |
11,8 |
12 |
12,2 |
12,6 |
12,6 |
12,8 |
13,0 |
13,5 |
Коэффициент смертности, чел./на 1000 человек населения |
22,7 |
18,7 |
18,1 |
18,8 |
18,7 |
18,4 |
18,4 |
18,5 |
18,6 |
18,4 |
18,2 |
18,0 |
17,5 |
17,3 |
17,2 |
17,0 |
17,0 |
Задача 3. Обеспечение населения услугами дошкольного образования, культуры, физической культуры, спорта, торговли, бытовыми услугами. |
|
|
|
|
|||||||||||||
Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Удельный вес населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, % |
64 |
45 |
48 |
50 |
75 |
85 |
110 |
115 |
117 |
120 |
122 |
125 |
130 |
132 |
135 |
138 |
150 |
Удельный вес населений, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |
18 |
20 |
21 |
21 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
45 |
Оборот розничной торговли на 1 жителя, тыс.руб. |
6,8 |
7,3 |
7,5 |
7,7 |
7,9 |
8,0 |
8,4 |
8,6 |
11 |
13,5 |
15 |
17 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
Объем бытовых услуг на 1 жителя, руб. |
- |
- |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
110 |
112 |
115 |
120 |
125 |
127 |
128 |
130 |
135 |
Количество видов бытовых услуг, оказываемых стационарно, ед. |
- |
- |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Задача 4. Обеспечение населения жильем, развитие инженерной, жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктуры, благоустройство территории. |
|
|
|
|
|||||||||||||
Обеспеченность жильем, кв.м. на чел. |
22,4 |
23,17 |
23,17 |
23,47 |
23,47 |
23,47 |
23,64 |
23,64 |
23,64 |
23,8 |
23,8 |
24,0 |
24,0 |
24,2 |
24,5 |
24,8 |
25 |
Доля населения, потребляющего качественную питьевую воду, % |
27,1 |
26,7 |
26,8 |
27,0 |
27,3 |
27,5 |
40 |
45 |
50 |
58 |
68 |
69 |
70 |
70 |
80 |
90 |
100 |
Доля дорог с твердым покрытием, % |
46 |
52,38 |
55,58 |
56,26 |
57 |
58 |
59 |
60 |
70 |
71 |
72 |
75 |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 |
Объем финансирования благоустройства на 1 жителя, всего, руб. |
499 |
557 |
925 |
957 |
990 |
1055 |
1073 |
1082 |
1098 |
1118 |
1132 |
1149 |
1165 |
1200 |
2000 |
2500 |
3000 |
в т.ч. из внебюджетных источников, руб. |
1360 |
398 |
611 |
843 |
1048 |
1043 |
1052 |
1055 |
1061 |
1063 |
1065 |
1072 |
1075 |
1100 |
1200 |
1500 |
1500 |
Задача 5. Обеспечение правопорядка, предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение мер пожарной безопасности. |
|
|
|
|
|||||||||||||
Количество преступлений, ед. |
13 |
12 |
22 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
8 |
7 |
5 |
3 |
1 |
- |
- |
Количество чрезвычайных ситуаций, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.11.2024.
18.11.2024.
15.11.2024.
Снисаренко
Николай Николаевич
глава администрации